北京市社會科學界聯合會   北京市哲學社會科學規劃辦公室 主辦

北京市社科發展服務中心2020年度單位決算
發布時間:2021-09-16    作者:    來源:市社科聯 市社科規劃辦
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第一部分 2020年度單位決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2020年度單位決算說明

第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2020年度單位績效評價情況

  

第一部分 2020年度單位決算報表

報表詳見附件。


第二部分 2020年度單位決算說明

一、單位基本情況

(一)機構設置、職責

(1)單位性質

根據京編辦事[2011]30號,批準設立北京市社科發展服務中心,是北京市社會科學界聯合會所屬事業單位。

(2)主要職責

承擔北京市社會科學界聯合會機關及事業單位的后勤服務保障工作。

(二)人員構成情況

北京市社科發展服務中心為全額撥款事業單位,核定事業編制5人,實有人數4人。

   二、收入支出決算總體情況說明

2020年度收入總計194.74萬元,比上年增加1.73萬元,增長0.9%。

2020年度支出總計182.28萬元,比上年減少0.51萬元,下降0.28%。

(一)收入決算說明

2020年度本年收入合計194.74萬元,比上年增加1.73萬元,增長0.9%,其中:財政撥款收入194.74萬元,占收入合計的100%。

(二)支出決算說明

2020年度本年支出合計182.28萬元,比上年減少0.51萬元,下降0.28%,其中:基本支出128.99萬元,占支出合計的70.76%;項目支出53.29萬元,占支出合計的29.24%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入總計194.74萬元,比上年增加1.73萬元,增長0.90%。主要原因:人員經費有所增加。

2020年度財政撥款支總計182.28萬元,比上年減少0.51萬元,下降0.28%。主要原因:落實厲行節約政策,壓縮經費支出。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出182.28萬元,主要用于以下方面(按大類):科學技術支出182.28萬元,占本年財政撥款支出100%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1、“科學技術支出”(類)2020年度決算182.28萬元,比2020年年初預算增加3.05萬元,增長1.70%。其中:

“社會科學”(款,下同)2020年度決算182.28萬元,比2020年年初預算增加3.05萬元,增長1.70%。主要原因:人員經費有所增加。

2、“教育支出”(類)2020年度決算0萬元,比2020年年初預算減少0.4萬元,下降100%。其中:

“進修及培訓”(款)2020年度決算0萬元,比2020年年初預算減少0.4萬元,下降100%。主要原因:落實厲行節約政策,壓縮經費支出。 

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2020年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出128.99萬元,其中:(1)工資福利支出121.27萬元,包括基本工資14.70萬元、津貼補貼59.17萬元、獎金3.67萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.25萬元、職業年金繳費4.12萬元、職工基本醫療保險繳費6.85萬元、公務員醫療補助繳費2.36萬元、其他社會保障繳費1.34萬元、住房公積金9.58萬元、其他工資福利支出11.23萬元;(2)商品和服務支出7.71萬元,包括辦公費2.41萬元、手續費0.02萬元、水費0.17萬元、電費0.55萬元、工會經費1.29萬元、其他交通費3.25萬元、其他商品和服務支出0.02萬元;(3)對個人和家庭補助支出0萬元,包括離休費0萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助等支出0萬元。(4)其他資本性支出0萬元,包括辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元。


第三部分  2020年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

本年度無此項支出。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2020年政府采購支出總額5.24萬元,其中:政府采購貨物支出5.24萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、國有資產占用情況

2020年車輛0臺,0萬元;單位價值50萬元以上的通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備0臺(套)。

五、政府購買服務支出說明

本單位不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋(根據自身業務職能,在以下四項基礎上,至少增加一項其他專業性較強的名詞進行解釋,沒有專業性較強名詞的,可對基本支出、項目支出、支出功能分類等進行解釋。)

1.“三公”經費:是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 2.機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

3.政府采購:指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

4.政府購買服務:是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府采購方式和程序,交由符合條件的服務供應商承擔,并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

 

第四部分  2020年度部門績效評價情況

一、績效評價工作開展情況

二、項目績效評價報告

三、項目支出績效自評表

(供稿:財務部)


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